為規(guī)范國正公司所屬子公司資金收支、費用報銷、會計核算以及稅務管理工作,提升財務管理水平,公司對所屬子公司印務公司、長江飯店開展了2021年二季度、三季度財務專項檢查,并為年度財務檢查做準備。
季度財務專項檢查工作由公司總會計師翟應敏擔任組長,在組長帶領下,計劃財務部人員分為兩組前往子公司對會計賬簿、臺賬等資料進行查閱,重點檢查資金管理、費用報銷、會計核算、稅務管理、制度建設及執(zhí)行等內容,并結合各類審計檢查存在問題及整改情況,提出管理建議。針對檢查、交流發(fā)現的問題,要求各子公司即知即改,立行立改,確保各子公司財務工作依法依規(guī)進行。
下一步,公司將以開展的財務專項檢查為契機,形成常態(tài)的財務檢查機制,每季度對所屬子公司開展財務專項檢查,并通過加強與子公司深入交流,充分了解其經營情況,以進一步發(fā)揮財務專項檢查對經營工作的監(jiān)督和指導作用。
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